+7 (495) 660-36-72 +7 (800) 600-36-72 (по России бесплатно)

Повышение квалификации главных бухгалтеров 2021

Повышение квалификации главных бухгалтеров 2021

Курс повышения квалификации включает в себя актуальные темы, необходимые в работе главного бухгалтера в 2020 году: изменения в бухгалтерском учете и налогообложении, расчете заработной платы, налогового контроля.

Программа курса будет дополнена всеми изменениями в бухгалтерском и налоговом законодательстве на дату проведения занятий.

Курс предназначен для: главных бухгалтеров, бухгалтеров, аудиторов, руководителей финансово-экономических служб.

Цель курса: познакомить практикующего бухгалтера со всеми значимыми изменениями в 2020 году в области бухгалтерского и налогового учета (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы, НДФЛ, расчет пособий, контроль за налогоплательщиком со стороны налоговых органов), рассмотреть практические аспекты налоговых рисков, возникающих при договорных отношениях, обсудить подходы к практике налоговой оптимизации. Обратить внимание на актуальные изменения в НК РФ, разъяснения ФНС и Минфина России.

В результате обучения слушатели:

  • получат целостное понимание всех изменений налогового и бухгалтерского законодательства в 2020 году;
  • ознакомятся с решениями спорных вопросов по НДС, налогу на прибыль;
  • получат навыки оптимизации налогообложения;
  • освоят современные методики налогового планирования;
  • научатся применять изученные методики на практике;
  • познакомятся с налоговыми рисками договорной работы;
  • получать полное представление о полномочиях контролирующих органов и ответственности налогоплательщиков;
  • получат все необходимые для повседневной работы нормативные документы, информационно-справочные материалы.

- Ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве 2020 г.( изменения по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество и другим налогам) 4 акад. часов

- Заработная плата в 2020 г.: новое в расчете с персоналом 4 акад. часов

- Налоговое планирование в 2020 г. 4 акад. часов

- Налоговые риски договорной работы 4 акад. часов

- Контроль за налогоплательщиком в 2020 г. 4 акад. часов

Даты начала занятийСтоимость c учетом скидки 50% (руб.)
Будни  Очно  ОнлайнДистан-
ционно
 Юрид. 
лица
Индиви-
дуально
Вечер
02.02
вт,чт
(18.00-21.40)
3 недели
очно и онлайн
25800
12 900

11 700

8 400
14 000
108400
54 200
Продолжительность курса - 20 академических часа(ов)
Для очников так же доступна услуга: ''онлайн просмотр и доступ к видео занятий'' за 3000 (руб.)

До ближайшей группы осталось - 58 дней

Ближайшие группы

02 февраля
вт,чт (18.00-21.40)
3 недели
очно и онлайн
20 акад. часов
Скидка 50%
при оплате до 12 декабря
Очно
25800
12 900 руб.
Онлайн
23400
11 700 руб.
Удостоверение о повышении квалификации
Дистанционно
Любое удобное время
Моментальный доступ
20 акад. часов
Скидка 50%
при оплате до 12 декабря
Дистанционно
16800
8 400 руб.
Удостоверение о повышении квалификации
Ведущие преподаватели курса


Удостоверение о повышении квалификации - по окончании обучения


Программа курса

  • 1. Ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве 2020 г. ( изменения по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество и другим налогам) (4 акад. часов)
      Новые правила работы по НДС в 2020 году
    • Неправомерное применение продавцом ставки НДС- налоговые риски для покупателей.
    • Освобождения от НДС и новые категории плательщиков НДС в 2020г.
    • Отказ от льготы по НДС
    • Операции, не требующие восстановления НДС
    • Новые требования ФНС о предоставлении пояснений по декларации с 2020 года
    • Отражение НДС у налоговых агентов
    • Раздельный учет
    • Корректирующие операции
    • НДС у экспортеров: изменения
    • Нюансы в заполнении книги продаж, книги покупок, декларации по НДС.
    • Новые правила работы по налогу на прибыль в 2020 году
    • Региональные льготы по налогу на прибыль в 2020 году
    • Налогообложение при выходе из обществ, дивиденды
    • Отражение убытка при ликвидации организации
    • Новые ограничения для налоговых агентов по доходам с 2020 года
    • Экономическая обоснованность некоторых расходов
    • Налог на имущество, транспортный и земельный налог с 2020 года.
    • Новые правила расчета региональных налогов, льготы
    • Изменение кадастровой стоимости недвижимости в течение года
    • Оспаривание кадастровой стоимости
    • Декларации по региональным налогам.
    • Специальные налоговые режимы в 2020 году.
    • Изменения, актуальные на 2020 год
    • Введение запрета на применение ЕНВД для маркированных товаров.
    • Лимиты для перехода на УСН с 2020 года. Критерии применения УСН.
    • Банковский контроль в 2020 году
    • Изменения в работе банков с 01.07.2018 года. Новые правила для платежек и двойной фильтр: банкиров и инспекторов.
    • Банковский контроль по НДС.
    • Как разблокировать счет и выйти из черного списка
    • Причины блокировки сомнительных клиентов
    • Новые основания для блокировки карт физических лиц
  • 2. Заработная плата в 2020 году: новое в расчете с персоналом (4 акад. часов)
      Изменения в трудовом законодательстве в 2020 году
    • Судебные решения и разъяснения в 2020 году.
    • Изменения в судебной практике.
    • Обсуждаемые поправки на 2020-2021 год.
    • Удержания из заработной платы. Взыскание излишне выплаченных сумм. Материальная ответственность работника.
    • Особенности и размеры удержания сумм. Типичные ошибки при осуществлении удержаний.
    • Проблемы возврата излишне выплаченных сумм отпускных, выданные авансом.
    • Возврат излишне выплаченных сумм вследствие счетных ошибок.
    • Материальная ответственность работника: как работодателю защитить свои права.
    • Премии ( иные поощрительные выплаты), компенсации, выплаты по ученическим договорам: вопросы применения трудового и налогового права: документальное оформление, учет и налогообложение
    • Трудовой договор, положение о премировании и депремировании: как составить, чтобы минимизировать риски работодателя
    • Ученический договор: что необходимо предусмотреть, чтоб вернуть потраченные на обучение работника деньги
    • Рабочее время и время отдыха.
    • Оплата труда при различных режимах рабочего времени.
    • Ненормированный рабочий день.
    • Сменный график. Оплата работы в выходные и праздничные дни, сверхурочные работы.
    • Суммированный учет рабочего времени.
    • Первичные документы
    • Первичные документы и признание расходов на оплату труда.
    • Работа с конфиденциальной информацией: коммерческая тайна, персональные данные. Практика увольнения за разглашение конфиденциальной информации.
    • Страховые взносы 2020 год.
    • Администрирование взносов ФНС РФ. Начисление и уплата взносов в спорных ситуациях.
    • Ответственность за нарушение законодательства.
    • Обложение страховыми взносами отдельных выплат ( материальная помощь, подарки, выплаты при восстановлении на работе, оплата жилья, смерть работника и др.)
    • НДФЛ: сложные вопросы исчисления и уплаты в 2020 году.
    • Удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами.
    • Ответственность налогового агента за неисполнение своих обязанностей.
    • Предоставление вычетов.
  • 3. Налоговое планирование в 2020 г. (4 акад. часов)
      Общие вопросы налогового планирования
    • Изменения в законодательстве, повлиявшие на налоговое планирование.
    • Оптимизация НДС: реальные возможности.
    • Широко известные схемы: ИП- управляющий, ИП- наемный работник. Примеры и судебная практика.
    • Общие правила применения способов оптимизации налогообложение: как избежать ошибок.
    • Построение холдинговой структуры бизнеса как основа налогового планирования. Защита активов в холдинговой структуре. Построение финансовых потоков ( реинвестирование и рефинансирование).
    • Минимизация налоговых рисков при налоговом планировании.
    • Способы оптимизации налогов.
    • Минимизация налога на прибыль с помощью российских субъектов льготного налогообложения: давальческая схема, разделение потоков, использование субъектов льготного налогообложения, использование трансфертного ценообразования, лизинг, реорганизация.
    • Налоговое планирование зарплатных налогов и сборов: дивиденды, пониженные ставки, компенсационные выплаты, перераспределение фонда оплаты труда. Выбор между различными вариантами юридического оформления одних и тех же отношений с работником: аренда или компенсация, командировка или перевод и т.д.
    • Налоговое планирование НДС ( планирование оборотного НДС, НДС при крупных сделках, минимизация налога при обычной деятельности предприятия).
    • Особенности налогового планирования отдельных видов деятельности ( торговля, производство, услуги).
  • 4. Налоговые риски договорной работы (4 акад. часов)
      Основные требования к договорам с учетом возможных претензий к их содержанию в рамках налоговых проверок.
    • Понятие договор, варианты исключения договора с заменой на иной документ ( накладная, акт, счет и т.д.): оценить с точки зрения налоговых рисков.
    • Существенные условия договора: влияние на налоговые последствия. Сложные договоры.
    • Договоры с иностранным контрагентом.
    • Определение фиктивных отношений с контрагентом с позиции налоговых органов. Редакции договоров с минимальными налоговыми рисками.
    • Документация, сопровождающая договоры, и налоговые риски.
    • Основные документы, которые необходимо запросить у контрагента. Варианты, при которых лучше отказаться от заключения договора.
    • Агентский договор: требования к первичной документации. Экспедиторская расписка и налоговые риски.
    • Факсимильная подпись в договорах и сопровождающих документах.
    • Отражение в учете сделок, признанных недействительными.
    • Анализ договоров с точки зрения рисков по налогу на прибыль. Расходные, доходные и смешанные с точки зрения доходов и расходов договоры. Обоснованность затрат.
    • Риски безвозмездных договоров с точки зрения налога на прибыль.
    • Трехсторонний договор: особенности.
    • Налоговые последствия договоров на оказание услуг рекламного характера, образовательных услуг.
    • Налоговые риски договоров займа.
    • Анализ договоров с точки зрения рисков по НДС.
    • Выполнение обязанностей налогового агента и формулировки договоров. Формулировки, влияющие на необходимость уплаты НДС. Передача прав на интеллектуальную собственность.
    • Переквалификация сделок: порядок, риски, налоговые последствия. Риски переквалификации налогового режима. Договоры с физическими лицами и ИП: налоговые риски.
    • Переквалификация гражданско-правовых договоров в трудовые: претензии налоговиков, ,
    • Возможные доначисления в результате переквалификации.
    • Риски при заключении договоров аренды транспортного средства или помещения с работником.
    • Договоры, рискованные с точки зрения финансового мониторинга.
  • 5. Контроль за налогоплательщиком в 2020 г. (4 акад. часов)
      Обзор изменений, связанных с контролем за налогоплательщиком в 2020 году.
    • Взыскание задолженности по налогам организации за счет третьих лиц. Субсидиарная ответственность владельца бизнеса, руководителя организации, главного бухгалтера, финансового директора, юриста.
    • Регламентация работы комиссии по контролю за выплатами «теневой» заработной платы.
    • Уголовная ответственность налогоплательщика. Статьи, по которым можно привлечь к ответственности: представителя налогоплательщика; лиц, осуществляющих регистрацию фирм-однодневок. Порядок привлечения к уголовной ответственности. Условия освобождения от уголовной ответственности.
    • Блокировка счетов налогоплательщика банком.
    • Статья 54.1 НК РФ; необоснованная выгода и методические рекомендации о выявлении умысла в действиях налогоплательщика: разъяснения, судебная практика. Схемы, используемые налогоплательщиком.
    • Взаимозависимость юридических лиц.
    • Изменения в работе банков с 01.07.2018 года. Новые правила для платежек и двойной фильтр: банкиров и инспекторов.
    • Банковский контроль по НДС.
    • Как разблокировать счет и выйти из черного списка
    • Причины блокировки сомнительных клиентов
    • Новые основания для блокировки карт физических лиц
    • Оценка и минимизация рисков.
    • Объективная оценка собственных рисков и выстраивание защиты, исходя из ст.54.1 НК РФ.
    • Риски, связанные с контрагентом. Противоречия и последние разъяснения финансовых органов. Досье на контрагента.
    • Информация, которую вправе требовать налоговые органы и ответственность налогоплательщика за непредоставление информации: новые разъяснения и судебная практика.
    • Регламент налогового контроля
    • Вопросы в рамках выездной налоговой проверки. Допрос: подводные камни, инструктаж сотрудников. Причины, по которым можно требовать исключение протокола из доказательств.
    • Возражения на акт и жалобы на решение. Причины, по которым можно убрать штраф, технические и процессуальные ошибки налоговиков.
    • Изменения в порядке взыскания задолженности и налогового администрирования с 2020 года
    • Решения судов 2019-2020г: последствия для налогоплательщика.

Часы работы

  • Наша поддержка
    доступна 9 часов в день
  • Пн-Пт: с 10.00 до 19.00
    Сб: c 10.00 до 16.00

Обучение по всей России

Наши клиенты
Учебный центр МГУТУ
© 1993 - 2020
Москва, м. Таганская, Б. Дровяной пер., 17/2

Наш сайт использует файлы «cookie», с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. «Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях веб-сайта. Если вы не хотите использовать файлы «cookie», измените настройки браузера.